我校召开内部控制和风险管理审计整改工作会议
4月25日,学校在行政楼402会议室召开了内部控制和风险管理审计整改工作会议,学校审计工作领导小组成员和本次审计问题整改责任单位负责人参加了会议。
首先,学校纪委书记、监察专员杨寿康组织学习了市教委《关于印发市本级教育系统财政财务收支常见问题等三个提示清单的通知》(渝教财发【2022】2号)文件精神。杨书记强调,要结合学校实际,对照风险清单自查,要健全制度、防范风险、规范管理,提升学校治理水平,推动学校事业科学发展。
接着,审计处彭利萍介绍了审计整改方案,对整改工作小组人员组成、审计问题整改责任划分原则以及整改要求等进行了说明。
最后,学校校长邓明国作了重要讲话,要求各整改责任人要落实整改责任,按照整改方案切实推进工作;纪检监察部门要跟踪问效整改落实情况,确保问题整改到位。邓校长强调,一是在思想上要提高认识,审计是内在监督的要求,是规范管理的手段,审计是经济体检,要从被动遵守到主动执行,主动查找问题,不断提升管理水平;二是认识水平要主动提高,不要凭主观经验办事,要科学决策,要适应环境的变化、管理的要求;三是方法上要不断改进,审计监督要常态化,不定期开展多种形式的监督,充分发挥审计监督作用,当好学校第一道“防火墙”。